Buenas tardes.
Tengo un caso de un contribuyente que cuando hizo el formulario del segundo trimestre le generó que tenía que pagar ISR, pero posteriormente se verifico y realizarón mal el formulario ya que no correspondia pagar porque en el trimestre generó perdida, por lo que se tuvo que rectificar, le quedo como saldo a favor al contribuyente en la parte de rectificación del formulario, ahorita en el tercer trimestre le salio ganancia por lo tanto le toca pagar ISR y ya se le acredito ISO, ese saldo a favor que tiene el contribuyente ¿se coloca en la columna que indica la imagen o en que parte del formulario debe de ir?