Facturación venta de vehículos importados

Hasta donde yo tengo entendido, el proceso es como cualquier negocio normal, lo de aplicar una única tarifa en el IVA por carros de más de 2 años es en la compra venta local, en la importación sin importar el año del vehículo se pago el 12% de IVA al ingresarlo al país, por lo tanto al venderlo se debe cargar en la factura de venta el 12% correspondiente de IVA débito fiscal; ya que caso contrario el contribuyente no podría recuperar el IVA crédito fiscal.

Adicionalmente Lisbeth tomar en consideración lo siguiente: