Cierre Anual como hacerlo

Hola @angelo11

El programa reconoce el período anual con 13 meses, este mes extra se utiliza para poder correr la partida de cierre que es generada por el propio sistema. Al momento de correr este cierre “semi-automático” los saldos de resultados quedan a cero mientras que los activos corren a enero del siguiente año.

El procedimiento para realizar el cierre es el siguiente:

Tener cerrados los 12 meses: (procesos > cierre mensual. Abrir o cerrar un período mensual)

Luego se deben definir las cuentas de “resultado del período”, reserva legal y las necesarias al igual que un documento especial para el cierre (se genera en tipo de documento marcando el espacio de cierre)

Ir a procesos > cierre anual. generación de asiento contable de cierre >

Se elije el mes que se va a cerrar
Cargar las cuentas que apliquen en los respectivos campos
Elegir el tipo de documento generado
y clic en la flecha verde para correr cierre.

Esto generará un asiento de cierre como lo mencioné antes. Para terminar el proceso se debe cerrar el mes de cierre con el primer proceso descrito.

Saludos.

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