¿Tengo que terminar todas las operaciones del mes anterior y asi poder empezar el siguiente?
o
¿Puedo empezar operacion en el mes que sigue y después cuadro mis operaciones del mes anterior y si tengo que hacer alguna totalización para que me cuadre las operaciones o se totaliza solo al ingresar cada documento, y otro si empiezo operaciones del mes entrante no me afecta en el correlativo de operaciones contables o asiento contable.?
Me acaban de dar la contabilidad de una ONG, no tienen al día el 2017 puedo ingresar datos paralelos? por ejemplo enero 2017 - enero 2018? y cerrar cada mes por separado?
Es usted muy amable, agradezco su comprensión y apoyo brindado hacia mi pesona, no será mucha molestia hacerle una pregunta mas, creo que ya no corresponde al programa de DC2, creo que ya es mas pesonal,
Referente a un ISR Por acreditar que aparece en un balance general, el caso es anteriormente una empresa estaba en el acreditamiento del ISR A ISO, pero por alguna razon realizaron el cambio del ISO a ISR, como podre aprovechar este impuesto pagado en exceso diria, puesto no acostumbro manejar la cuenta no deducible en gastos y tambien tengo entendido que el ISR Pagado en exceso ya no se puede recuperar como para aplicar al ISR por pagar anual. a y por si es necesario la fecha es desde 2014.
@Juan_Lopez gracias por la confianza y preguntar, con relación a su pregunta le comparto algunos links donde otros colegas ya han dado una amplia respuesta a su planteamiento: